Saturday, April 8, 2017

Forex 6040

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Bitte deaktivieren Sie Ihre Anzeigenblocker oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind, so dass Können wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten und Daten liefern, die Sie von uns erwarten können. Forex Taxation Basics. For Anfänger Forex Trader, ist das Ziel einfach, erfolgreiche Trades zu machen In einem Markt, wo Gewinne und Verluste - können In einem Augenblick verwirklicht werden, viele Investoren engagieren sich, um ihre Hand zu versuchen, bevor sie langfristig denken Aber ob Sie planen, forex einen Karriereweg zu machen oder sind daran interessiert zu sehen, wie Ihre Strategie schwenkt, gibt es enorme steuerliche Vorteile Sie Sollte vor Ihrem ersten trade. While Handel Forex kann ein verwirrendes Feld zu meistern, Einreichung Steuern in den USA für Ihre Gewinn-Verlust-Verhältnis kann an den Wilden Westen erinnern Hier ist eine Pause von dem, was Sie wissen sollten. Für Optionen und Futures Investoren Für alle, die in Forex-Optionen und Futures begonnen werden wollen, sind in sogenannten IRC 1256 Verträge gruppiert. Diese IRS-gesteuerten Verträge bedeuten, dass Händler eine niedrigere 60 40 Steuererklärung bekommen. Das bedeutet, dass 60 Gewinne oder Verluste gezählt werden Langfristige Kapitalgewinne Verluste und die restlichen 40 als kurzfristig. Die beiden wichtigsten Vorteile dieser steuerlichen Behandlung sind. Time Viele Forex-Futures-Optionen Trader machen mehrere Transaktionen pro Tag Von diesen Trades können bis zu 60 als langfristiges Kapital gezählt werden Gewinne Verluste. Tax-Rate Wenn der Handel Aktien gehalten weniger als ein Jahr, werden die Anleger mit dem 35 kurzfristigen Zinssatz besteuert Beim Handel von Futures oder Optionen, werden die Anleger mit einem Satz berechnet, der als 60 Langzeitzeiten 15 max Rate plus 40 short berechnet wird - Messzeiten 35 Max-Rate Für Over-the-Counter OTC-Anleger Die meisten Spot-Händlern werden nach IRC 988-Kontrakten besteuert. Diese Verträge werden für Devisentermingeschäfte innerhalb von zwei Tagen abgewickelt, so dass sie für gewöhnliche Gewinne und Verluste, wie sie dem IRS gemeldet werden, offen sind Wenn Sie Spot-Forex Handel werden Sie wahrscheinlich automatisch in dieser Kategorie gruppiert werden. Der Hauptvorteil dieser steuerlichen Behandlung ist Verlust Schutz Wenn Sie Nettoverluste durch Ihr Jahr-Ende-Handel erleben, wird als 988 Trader als ein großer Vorteil wie eingestuft Die 1256 Vertrag, können Sie zählen alle Ihre Verluste als gewöhnliche Verluste anstatt nur die ersten 3.000er die beiden IRC 988 Verträge sind einfacher als IRC 1256 Verträge, dass der Steuersatz bleibt konstant für beide Gewinne und Verluste - eine ideale Situation für Verluste 1256 Verträge, während komplexer, bieten mehr Einsparungen für einen Händler mit Nettogewinne - 12 mehr Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden ist, dass der erwarteten Gewinne und Verluste. Die Lösung Wählen Sie Ihre Kategorie sorgfältig Jetzt kommt die heikle Teil entscheiden, wie die Datei zu steuern Für Ihre Situation Was macht Devisen-Einreichung verwirrend ist, dass während Options-Futures und OTC separat gruppiert sind, können Sie als Investor entweder einen 1256 oder 988 Vertrag auswählen. Der knifflige Teil ist, dass Sie vor dem 1. Januar des Handelsjahres entscheiden müssen. Die beiden Arten von Forex-Einreichungen Konflikt, aber bei den meisten Buchhaltungsfirmen werden Sie unterliegen 988 Verträge, wenn Sie ein Spot-Händler und 1256 Verträge sind, wenn Sie ein Futures-Trader sind Der entscheidende Faktor ist mit Ihrem Buchhalter sprechen, bevor Sie investieren Sobald Sie mit dem Handel beginnen Kann nicht von 988 auf 1256 oder umgekehrt wechseln. Meister Händler werden erwarten, Nettogewinne, warum sonst Handel, so dass sie wollen, wählen Sie aus ihrem 988 Status und in 1256 Status Um aus einem 988 Status, müssen Sie eine interne Note in Ihre Bücher sowie Datei mit Ihrem Buchhalter Diese Komplikation verstärkt, wenn Sie Aktien sowie Währungen handeln Equity-Transaktionen werden anders besteuert und Sie können nicht in der Lage, 988 oder 1256 Verträge zu wählen, je nach Ihrem Status. Keeping Track Ihre Leistung Rekord anstatt Verlassen sich auf Ihre Brokerage Aussagen, eine genauere und steuerlich-freundliche Art und Weise der Verfolgung von Gewinnverlust ist durch Ihre Performance-Rekord Dies ist eine IRS-genehmigte Formel für die Aufzeichnungen halten. Subtract Ihre Anfangsvermögen aus Ihrem Endvermögen net. Subtract Bareinlagen an Ihre Konten und fügen Sie Abhebungen von Ihren Konten hinzu. Subtract Einkommen aus Zinsen und fügen Sie Zinsen bezahlt hinzu. Fügen Sie andere Handelskosten hinzu. Die Performance-Rekord-Formel gibt Ihnen eine genauere Darstellung Ihrer Gewinn-Verlust-Verhältnis und wird Jahresende Einreichung erleichtern für Sie und Ihr Buchhalter. Things zu erinnern Wenn es um Forex-Besteuerung gibt es ein paar Dinge, die Sie im Auge behalten wollen, einschließlich. Deadlines für die Einreichung In den meisten Fällen sind Sie verpflichtet, eine Art von steuerlichen Situation bis zum 1. Januar wählen Wenn Sie sind Ein neuer Trader, können Sie diese Entscheidung vor Ihrem ersten Handel machen - ob dies im 1. Januar oder 31. Dezember ist Es ist auch erwähnenswert, dass Sie Ihren Status Mitte des Jahres ändern können, aber nur mit IRS-Genehmigung. Detaillierte Aufzeichnungen halten gute Aufzeichnungen Und Backups können Sie sparen Zeit, wenn Steuer Saison Ansätze Dies wird Ihnen mehr Zeit zum Handel und weniger Zeit, um Steuern vorzubereiten. Importance der Zahlung Einige Händler versuchen, das System zu schlagen und verdienen einen vollen oder Teilzeit-Einkommen Handel Forex ohne Steuern zu zahlen Seit Over-the-Counter-Handel ist nicht bei der Commodities Futures Trading Commission CFTC registriert einige Händler denken, sie können weg mit ihm Nicht nur ist dies unethisch, aber die IRS wird schließlich aufholen und Steuervermeidung Gebühren werden Trump alle Steuern, die Sie verdankt haben Bottom Line Trading Forex ist alles über die Aktivierung von Chancen und Steigerung der Gewinnspannen so ein weiser Investor wird das gleiche tun, wenn es um Steuern geht Nehmen Sie die Zeit, um ordnungsgemäß Datei können Sie sparen Hunderte, wenn nicht Tausende von Steuern, so dass es eine Transaktion, die gut ist Wert die Zeit.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Es handeln die US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm verboten Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Ein Erstgebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern. Wie Währungshändler können ihre Steuern reduzieren. Author SteveRibble Mai 23, 2013.Der Devisenmarkt oder Forex, wie es häufiger genannt wird, ist Der größte Markt der Welt mit über 4 Billionen wechselnden Händen jeden Tag Um dies in die Perspektive zu bringen, ist er 12-mal größer als der durchschnittliche Tagesumsatz auf den globalen Aktienmärkten und mehr als 50-mal größer als der durchschnittliche Tagesumsatz an der NYSE. Training in Fremdwährungen gibt es schon seit Tausenden von Jahren In der Tat waren einige der ersten bekannten Devisenhändler die Nahöstlichen Geldwechsler, die Münzen ausgetauscht, um den Handel zu erleichtern. Angesichts eines Marktes dieser Größe ist es keine Überraschung, dass die Besteuerung von Forex bleibt Komplexität für die meisten Händler und Steuerfachleute. LITTLE HINTERGRUND. Die Steuerreform Gesetz von 1986 führte die Bestimmungen für Abschnitt 988 Transaktionen. Section 988 Transaktionen, die Standard-Methode der Besteuerung für Devisenhändler, behandelt die Gewinne oder Verluste aus Forex-Transaktionen als gewöhnliche Gewinne Oder gewöhnliche Verluste Wenn Sie Forex-Gewinne haben, werden sie als ordentliches Einkommen besteuert, vorbehaltlich der je Steuer-Klammer Sie fallen unter Lassen Sie uns ein Beispiel anschauen. Joe Trader ist verheiratet und macht 100.000 Gehalt ein Jahr Er hat ein gutes Jahr Handel FOREX, Machen 50.000 für das Jahr Joe fällt in die 25 Steuer-Klammer, so dass seine Steuer auf seine FOREX Gewinn 12.500 50.000 X 25.BUT WAS ÜBER FOREX LOSSES. If Sie verlieren Geldhandel FOREX, werden Ihre Verluste als gewöhnliche Verluste behandelt und können sein Verwendet, um andere Einkommen auf Ihre Steuererklärung auszugleichen Lassen Sie uns Joe als Beispiel wieder verwenden. Anstatt 50.000 zu machen, verliert Joe 50.000 Handel Forex Die 50.000 Verlust kann gegen seine W-2 Einkommen genommen werden, so dass seine steuerpflichtigen Einkommen 50.000 100.000 - 50.000 Wenn sein Forex-Verlust ein Kapitalverlust anstelle eines gewöhnlichen Verlustes wäre, würde Joe nur in der Lage sein, 3.000 von seinen Steuern zu nehmen, was sein steuerpflichtiges Einkommen 97.000 Der restliche 47.000 Verlust würde in den kommenden Jahren übertragen und verbraucht werden müssen Welche Art von FOREX-Händler profitiert von Abschnitt 988 steuerliche Behandlung Meiner Meinung nach, wenn ein Händler ist nicht konsequent profitabel und hat andere verdiente Einkommen auf ihre Steuererklärung, sollten sie unter der Section 988 Besteuerung bleiben, um in der Lage sein, alle Verluste in vollem Umfang nutzen können Vom FOREX-Handel Wenn Sie nicht in Ihrem FOREX-Handel konsequent profitabel sind und Sie kein anderes Einkommen haben, sollten Sie darüber nachdenken, was rentable FOREX-Händler aus dem Abschnitt 988 steuerliche Behandlung ausführen sollten, erkläre ich, warum am Ende des Artikels. IRC Abschnitt 988 a 1 B bietet FOREX-Händlern eine Möglichkeit, sich aus der gewöhnlichen Gewinnverluststeuerbehandlung zu entfernen. Sofern in den Verordnungen nicht vorgesehen, kann ein Steuerpflichtiger wählen, jegliche Fremdwährungsgewinne oder - verluste als Kapitalgewinn oder - verlust zu behandeln, falls der Steuerpflichtige diese Wahl trifft und diese Transaktion vor dem Ende des Tages, an dem diese Transaktion erfolgt, identifiziert Eingegeben. Diese Ausnahme gibt Forex-Händlern die Möglichkeit, sich aus der gewöhnlichen Gewinnverlust Behandlung, die Ihre Forex-Trades besteuert das gleiche wie Abschnitt 1256 Verträge Abschnitt 1256 Verträge werden mit einer günstigeren Rate von 60 40, 60 besteuert auf langfristige Kapitalgewinne besteuert Raten und 40 besteuert zu kurzfristigen Kapitalertragsraten Der maximale Steuersatz für das ordentliche Einkommen beträgt derzeit 39 6 Der maximale Steuersatz für § 1256 Kontrakte beträgt 28, fast eine 30 Senkung der Besteuerung der Gewinne Joe hatte sich aus dem Abschnitt 988 steuerliche Behandlung entschieden, sein Steuersatz auf seinen 50.000 FOREX Gewinn bei einer 60 40 Rate würde fallen 24 19 vs 25 und spart ihm 3.000 in Steuern in diesem Jahr. Hier ist ein Vergleich der normalen Steuersätze vs der 60 40 Steuersatz mit 2013 steuerlichen Klammern. Die IRS erfordert einen Händler, um die Wahl zu entscheiden, aus Abschnitt 988 steuerliche Behandlung intern, was bedeutet, dass Sie die Wahl aus Wahl in Ihrem eigenen Firmenbücher oder Aufzeichnungen Sie müssen nicht die IRS in benachrichtigen Voraus, wie Sie tun, wenn Sie die Markierung zu Markierung Wahl I d persönlich vorschlagen, dass Sie Ihre Wahl aus der Wahl notariell beglaubigt, die dazu beitragen würde, Ihren Anspruch auf eine rechtzeitige Wahl zu verfestigen, wenn Sie audited. THE BOTTOM LINE. Opting aus Abschnitt 988 Steuer Behandlung für Forex Trader ist eine nicht-brainer Entscheidung für gewinnbringende Händler aufgrund der Steuereinsparung Allerdings ist es auch sinnvoll für Händler, die nicht konsequent rentabel sind, aber auch don t haben ein verdientes Einkommen auf ihre Steuererklärungen Wenn ein Händler hat eine gewöhnliche Verlust und kein verdientes Einkommen, um es zu verrechnen, wird der ordentliche Verlust am Ende verschwendet, da es nicht auf zukünftige Steuerjahre übertragen werden kann. Wenn Sie sich entscheiden und wählen Sie Abschnitt 1256 steuerliche Behandlung, kann der Verlust übertragen und verwendet werden, um zukünftige Kapitalgewinne. Wenn Sie noch ungewiss sind, ob Sie sich entscheiden oder nicht, bitte suchen Sie den Rat eines sachkundigen Händler Steuer-Spezialisten, um Sie mit dieser Entscheidung zu unterstützen. Learn mehr über Ribble s Firma hier. Join In auf dieser Konversation, einen Kommentar schreiben unten.


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